2022-2023年预算执行与财务收支审计协审单位项目采购需求
来源: 添加日期:2024-07-02
一、采购预算:20000元(报价为开票价,含一切税费,超过预算报价为无效报价)。
二、报名人条件
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书;
6、报名人拟派驻现场成员须至少有2名具有国家注册会计师资格;
7、报名人(包括项目组成员)自2020年1月1日起,未被各级各地行业主管部门或招标投标监督管理部门限制投标且在限制投标期内;
三、协审服务内容
根据《中共安徽省委教育工委安徽省教育厅关于建立预算执行与财务收支年度审计全覆盖制度的通知》(皖教秘〔2021〕138号)和《港澳免费资料大全预算执行与财务收支审计实施办法(试行)》(商职院字〔2020〕73 号)规定的审计内容,对港澳免费资料大全2022-2023年预算执行与财务收支审计提供协审服务,主要内容包括(但不限于):
1.根据审计实施方案开展审计;
2. 参加有关审计会议,提供相关会议资料;
3. 负责审计取证、编制审计底稿;
4. 因考虑暑期放假,现场审计预计在8月底进驻学校,9月底前提交审计报告;
5. 协助采购人完成其它相关审计事项。
四、审计内容
重点审计11个方面:经济决策、预算收入、票据使用、预算支出、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、资产管理(含教学科研仪器设备管理绩效情况)、对外投资和所属企业、对以往审计中发现问题的整改情况等。具体详见《中共安徽省委教育工委 安徽省教育厅关于建立预算执行与财务收支年度审计全覆盖制度的通知》和《港澳免费资料大全预算执行与财务收支审计实施办法(试行)》等文件。
五、报名人须承诺事项
1、同意承担规定的工作内容,并保证按时保质完成工作任务。
2、按照国家有关规定和审计准则的要求,保证审计报告内容的真实性、合法性、公允性。
3、保守商业秘密,严格遵守国家有关规定、中国注册会计师职业道德守则,遵循诚信、客观和公正原则,在审计工作中保持独立性,如存在可能损害独立性的利害关系,应当向招标人声明,并实行回避。对执业过程中获知的涉密信息保密,维护职业声誉。
六、相关要求
1、履约期限:2024年7月—2024年10月
2、成交后,成交单位无正当理由不得拒绝采购人的委托业务;无故违约造成流标,加入黑名单,拒绝进入二次采购名单及以后的审计招标。
七、有意者请将报名人的详细信息和报价人联系电话于2024年7月5日下午4点前发送至[email protected](在摘要中写清报名项目名称和报名人全称,否则无法通过报名),请各报名单位报名截止日期后保持联系人电话畅通,并提前核算好价格。届时符合要求的报名人达到3家时,学院相关部门将通过免提电话进行询价,以符合采购需求、质量和服务相等的情况下,价格优先的原则确定成交人。
详细信息包括:法人单位营业执照原件或加盖公章的复印件扫描件;财政部门颁发的会计师事务所执业证书原件或加盖公章的复印件扫描件;法定代表人报价的需提供其身份证人像面原件扫描件,授权人报价的需提供法定代表人授权委托书原件扫描件,授权委托书上需有授权项目名称等信息以及授权人和被授权人身份证人像面扫描件;投标人拟派驻现场人员名单(其中至少2名具有国家注册会计师资格),并提供相应人员证书原件或加盖公章的复印件扫描件。
业务咨询:王老师 联系电话:0553-5971065
报名咨询:鲁老师 联系电话:0553-5972852